镇江提供企业年度内部审计报告需要什么资料
镇江,句容2023-10-17 11:28:08
24 次浏览凯亚国嘉评估事务所
公司名称:北京凯亚国嘉资产评估事务所(普通合伙)
具体地点:北京丰台宋家庄扑满山写字楼2号楼19层
微信号:13910538817
联系人:刘经理
【服务优势】
“专业、增值、诚信、可靠”,在可持续化发展的过程中,凯亚国嘉凭借着完善的服务品质和倍受青睐的口碑,先后荣获了“中国成长企业5020工程工作组成员单位”、“2015中国新三板50人论坛发起单位”等荣誉及称号,使得自身的发展持续走在行业的前沿。
北京凯亚国嘉会计师事务所,专业人员200 ,服务客户2万 ,金牌口碑,满意100%。
一、【关于我们】2011年2月,“凯亚国嘉”事务所诞生于首都北京,以构建“一站式全链条服务体系为己任,致力于各类资产评估、绩效评价、审计、财税咨询、投融资咨询等综合服务领域,是一家在业内有着资深影响力大的综合服务型机构。
“专业、增值、诚信、可靠”,在可持续化发展的过程中,凯亚国嘉凭借着完善的服务品质和倍受青睐的口碑,先后荣获了“中国成长企业5020工程工作组成员单位”、“2015中国新三板50人论坛发起单位”等荣誉及称号,使得自身的发展持续走在行业的前沿。
【我们的特色服务】
企业及行政事业单位的部门绩效评价和项目绩效评价。
企业及行政事业单位内部控制设计咨询服务。
投资项目及购并重组的尽职调查服务。
内审、绩效评价、风险管理、战略管理、转型培训。
单位薪酬激励的设计、考评服务。
内部审计的主要内容
内部审计的主要内容是检查、监督并评价经济活动的经济性、效率和效果,尤其是其中的内部牵制制度的健全性、恰当性及有效性,监督其运行,并提出改进建议;检查、监督和评价对法律、规定和其他外部要求的遵循情况,以及对管理当局政策、指令和其他内部要求的遵循情况。
内部审计的主要内容有:
1、检查、监督和评价内部会计控制制度,尤其是其中的内部牵制制度的健全性、恰当性及有效性,监督其运行,并提出改进建议。
2、检查、监督和评价财务和经营信息。具体包括用于确认、计量、分类和报告该类信息的措施,以及对某些项目的具体查询,包括详细测试交易、金额和范围;
3、检查、监督和评价经济活动的经济性、效率和效果,包括企业的非财务控制;
4、检查、监督和评价对法律、规定和其他外部要求的遵循情况,以及对管理当局政策、指令和其他内部要求的遵循情况。
内部审计之父索耶关于内部审计的定义是:对组织中各类业务和控制进行独立评价,以确定是否遵循公认的方针和程序,是否符合规定和标准,是否有效和经济的使用了资源,是否在实现组织目标。
内部牵制制度旨在保障单位或企业内部各部门相互牵制、相互监督;财产清查只是定期核对财产物资,通过是否账实相符,来检查内部牵制制度的执行情况。但设立了内部牵制制度,并不能保证其一定得到有效执行;期末账实相符,也不能必然保证内部牵制制度已经有效运行。通过内部审计,对企业内部包括内部牵制制度在内的各项制度和经济活动进行审计,方能确保内部牵制制度的有效运行。
联系电话:13910538817